工作职责:
1、 牵头或参与集团工程审计、财务审计、内部控制审计、经济责任审计及业务专项审计项目,编制审计方案,按计划开展审计项目,完成审计报告、审计建议书等撰写和沟通,对审计发现的问题进行风险评估,提出整改建议,并督促整改落实;
2、 协助优化内部审计流程,编制相关审计指南,推进内审质量提升;
3、牵头负责内审工作档案整理归档;
4、配合接待上级部门内审工作检查;
5、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,工程管理、财务、审计、管理类相关专业;
2、具有丰富的内部审计理论与实务经验,具有三年及以上内部审计工作经验,并担任过审计项目负责人至少一年以上,具备一个完整建设项目工程审计经验者优先;
3、对内部审计管理和运作有较深刻理解,熟练掌握计算机办公软件,熟悉造价专业软件者优先;
4、具备良好的文字与语言表达能力、跨部门沟通能力以及团队协作能力,能够通过独立质量复核,从整体上把握内审质量风险;
5、持有中级审计师、CPA执业证书等相关资格优先。